|
Faktúra |
1
|
plyn 1/13
|
2 474,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
30
|
kancelárske potreby
|
121,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Office Depot, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
Faktúra |
41
|
triedne knihy, rozvrhy, triedne výkazy
|
79,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
Faktúra |
40
|
knihy anglického jazyka
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
Faktúra |
39
|
telefón 6/15
|
23,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
Faktúra |
38
|
elektrina 2.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
Faktúra |
37
|
plyn 7/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
Faktúra |
36
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
75,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ARTLIFE, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
Faktúra |
35
|
školenie verejné trhovisko
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
34
|
zástava EU a SR
|
43,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Vlajky. -EU, s.r.o |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
33
|
telefón 5/15
|
23,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
32
|
licenčné práva na program Vema 6/2016
|
194,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
31
|
plyn 6/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
29
|
výpočtová technika
|
163,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Alza. cz a.s. |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
Faktúra |
43
|
pracovné zošity ANJ
|
82,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
Faktúra |
28
|
nábytok
|
742,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
JYSK s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
Faktúra |
27
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
116,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SVING SK, spol. s. r. o |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
26
|
telefón 04/15
|
26,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
25
|
plyn 5/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
24
|
služby BOZP za 1.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |