Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 plyn 1/13 2 474,00 s DPH 08.01.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 88842 čistiaci prostiedok konvektomat ŠJ 97,38 s DPH 20.10.2021 Leones s.r.o. ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 20.10.2021 29.10.2021
Faktúra 101 rozbor vody 13,00 s DPH 04.11.2021 RUVZ ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 04.11.2021 12.11.2021
Faktúra 102 elektrika ZŠ 484,85 s DPH 08.11.2021 ZSE ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 08.11.2021 12.11.2021
Faktúra 103 vaky ŠKD 359,40 s DPH 08.11.2021 KAISER+ KRAFT ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 08.11.2021 12.11.2021
Faktúra 104 telefón 29,99 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 09.11.2021 12.11.2021
Faktúra OFD34 cestovné 9/21 1 321,17 s DPH 12.10.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 12.10.2021 29.10.2021
Faktúra OFD35 cestovné 9/21 19,00 s DPH 14.10.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 14.10.2021 29.10.2021
Faktúra OFD38 cestovné 10/21 1 108,46 s DPH 04.11.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 04.11.2021 12.11.2021
Faktúra OFD39 strava réžia ZŠ 9-10/21 742,72 s DPH 05.11.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 05.11.2021 12.11.2021
Faktúra OFD40 strava réžiaŠKD 9-10/21 80,18 s DPH 05.11.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 05.11.2021 12.11.2021
Faktúra OFD41 SF strava 9-10/21 164,82 s DPH 05.11.2021 ZŠ Zlatníky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 05.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88843 tonerx, kanc.papier ŠJ 138,00 s DPH 22.10.2021 Gigaprint sk s.r.o. ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 22.10.2021 29.10.2021
Faktúra 99 virtualna knižnica 19,92 s DPH 02.11.2021 Komenský s.r.o.. ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 02.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88844 čistiace prostriedky, servitky ,nož ŠJ 289,90 s DPH 02.11.2021 Igor Dúcky ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 02.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88845 jednorázove nádoby ŠJ 240,40 s DPH 04.11.2021 Jaroslav Petrík ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 04.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88846 elektrika ŠJ 472,63 s DPH 08.11.2021 ZSE ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 08.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88847 čistiace prostriedky, sáčky ŠJ 229,13 s DPH 10.11.2021 Jaroslav Petrík ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 10.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88848 oprava vodovodu a kanalizácie ŠJ 317,00 s DPH 11.11.2021 Ladislav Baček ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 11.11.2021 12.11.2021
Faktúra 88849 malovanie ŠJ 2 500,00 s DPH 11.11.2021 Ladislav Baček ZŠ Zlatníky Mgr. Lenka Jamrichová riaditeľka školy 11.11.2021 12.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3455