|
Faktúra |
95
|
kosenie vstupu ZŠ 8/17
|
82,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Keram plus, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
Faktúra |
96
|
kosenie bežeckej dráhy 8/17
|
162,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Keram plus, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
Faktúra |
89
|
renovácia tonera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
RalCom spol.s.r.o |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
Faktúra |
75
|
prepravné služby osôb - výlet do Tarzánie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
SAD Prievidza , a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o pobyte
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Obec Zliechov |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
33
|
Služby pevnej siete
|
20,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
23
|
Skutočne odobraté obedy žiakmi ZŠ v HN 02/2017
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2017 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
Faktúra |
14
|
Skutočne odobraté obedy žiakmi ZŠ v HN 01/2017
|
51,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2017 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
Faktúra |
28
|
plyn 4/2017
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
Faktúra |
29
|
indikátorový papierik pH 0-12
|
3,69 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Dr. Max |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
24
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.02.2017 |
|
Faktúra |
25
|
elektrina ZŠ
|
545,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
Faktúra |
30
|
skutočne odobraté obedy žiakmi ZŠ v HN 03/2017
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
31
|
BOZP 1.Q/2017
|
91,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
BP-COM, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
32
|
elektrina ZŠ
|
549,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
Faktúra |
26
|
Dodávka elektriny- preplatok
|
3,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
Faktúra |
27
|
natieračské práce
|
1 978.51 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Keram plus, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
Faktúra |
22
|
Skutočne odobraté obedy ZŠ za 01,02/2017
|
357,28 |
bez DPH |
|
|
09.03.2017 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
Faktúra |
20
|
plyn 3/2017
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.02.2017 |
|
Faktúra |
15
|
elektrina ZŠ
|
559,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |