|
|
Faktúra |
02
|
Dodávka elektriny- preplatok
|
752,34 |
s DPH |
7102443613
|
6500039131
|
08.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.07.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
02.07.2016 |
|
|
Faktúra |
05
|
Dodávka plynu
|
1 426,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
11.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
03.02.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
14.03.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
15.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
01.04.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
08.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.05.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.06.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
01
|
Dodávka plynu - preplatok
|
630,28 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
08.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
21.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFD 8801
|
stavovanie zamestnancov rež.nak ŠJ
|
189,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
potraviny
|
230,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Frape |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
06.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
dezinfekcia
|
370,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Kancpapier |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
učebnice
|
55,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
preškoly |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
PZS
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MAJOO s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
BP- COM |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
dvere vchodové
|
2 597,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Sýkora s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektrika
|
343,57 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón
|
30,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
rozbor vody
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
RUVZ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88840
|
elektrika ŠJ
|
478,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |