|
|
Faktúra |
02
|
Dodávka elektriny- preplatok
|
752,34 |
s DPH |
7102443613
|
6500039131
|
08.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
05
|
Dodávka plynu
|
1 426,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
11.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
14.03.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
15.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
03.02.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.06.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
01.04.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
08.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
01
|
Dodávka plynu - preplatok
|
630,28 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
08.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
21.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.07.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
02.07.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.05.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88842
|
čistiaci prostiedok konvektomat ŠJ
|
97,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Leones s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD41
|
SF strava 9-10/21
|
164,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD38
|
cestovné 10/21
|
1 108,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD40
|
strava réžiaŠKD 9-10/21
|
80,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD39
|
strava réžia ZŠ 9-10/21
|
742,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD35
|
cestovné 9/21
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD34
|
cestovné 9/21
|
1 321,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88843
|
tonerx, kanc.papier ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Gigaprint sk s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88846
|
elektrika ŠJ
|
472,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88844
|
čistiace prostriedky, servitky ,nož ŠJ
|
289,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Igor Dúcky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88845
|
jednorázove nádoby ŠJ
|
240,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |