|
|
Faktúra |
3
|
elektrina ZŠ
|
694,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
88842
|
čistiaci prostiedok konvektomat ŠJ
|
97,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Leones s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
rozbor vody
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
RUVZ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrika ZŠ
|
484,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
vaky ŠKD
|
359,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
KAISER+ KRAFT |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD34
|
cestovné 9/21
|
1 321,17 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD35
|
cestovné 9/21
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD38
|
cestovné 10/21
|
1 108,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD39
|
strava réžia ZŠ 9-10/21
|
742,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD40
|
strava réžiaŠKD 9-10/21
|
80,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD41
|
SF strava 9-10/21
|
164,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88843
|
tonerx, kanc.papier ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Gigaprint sk s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
virtualna knižnica
|
19,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Komenský s.r.o.. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88844
|
čistiace prostriedky, servitky ,nož ŠJ
|
289,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Igor Dúcky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88845
|
jednorázove nádoby ŠJ
|
240,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88846
|
elektrika ŠJ
|
472,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88847
|
čistiace prostriedky, sáčky ŠJ
|
229,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88848
|
oprava vodovodu a kanalizácie ŠJ
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ladislav Baček |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88849
|
malovanie ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ladislav Baček |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |