|
Faktúra |
38/2023
|
Chlieb, pečivo
|
199,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Pekáreň, Bánovce nad Bebravou |
ŠJ Zlatníky |
|
|
27.04.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
36
|
rozbor vody
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
RUVZ |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
ovocie, zelenina
|
252,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
26.04.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
35
|
ubytovanie strava skipasy LV
|
452,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
TAATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
34
|
ubytovanie strava skipasy LV
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
TAATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
88812
|
vidlička, nôž
|
84,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
pans s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
35/2023
|
Potraviny
|
156,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Bidfood |
ŠJ Zlatníky |
|
|
17.04.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
85,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Milsy |
ŠJ Zlatníky |
|
|
18.04.2023 |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
33
|
servis notebooku
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
APM Technik |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
88811
|
odvoz odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
EKOHEAT s.r.o |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
88810
|
elektrika -ŠJ
|
875,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
31
|
elektrika ZŠ
|
1 142,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
32
|
telefón
|
38,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
30
|
BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
BP- COM |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
29
|
dohlad PZS
|
60,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MAJOO s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
88809
|
čistiate prostriedky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Dúcky Igor |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
Chlieb, pečivo
|
210,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Pekáreň, Bánovce nad Bebravou |
ŠJ Zlatníky |
|
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
460,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
ovocie, zelenina
|
338,86 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
Potraviny
|
1 266,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |